Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/297 5.6.2019 energie - volebná miestnosť Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  47.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/298 6.6.2019 obedy dôchodcom - 5/19 Jaroslav Kočinský 35214970  103.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/299 6.6.2019 mš šj - obedy dôchodcom 5/19 Spojená Škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  16.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/300 6.6.2019 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/301 6.6.2019 telefón MsÚ - 5/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  142.43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/302 6.6.2019 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  16.09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/303 6.6.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16.19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/304 6.6.2019 mobil - J. Kurňˆava Slovak Telekom, a.s. 35763469  22.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/305 6.6.2019 mobil - správa Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/306 5.6.2019 materiál - olej KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  97.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/307 4.6.2019 telefón KD - 5/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/308 4.6.2019 internet - 6/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/309 6.6.2019 služby - doprava MHZ Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/310 6.6.2019 materiál -Mš Titan - Tatraplast, s.r.o. 36440124  129.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/311 6.6.2019 PHM - 5/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  384.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/312 4.6.2019 plyn - 6/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  673.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/313 6.6.2019 HIM - workoutové ihrisko OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003  11,880.67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/314 10.6.2019 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  1,150.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/315 10.6.2019 služby - predstavenie MDD RAMAGU, o. z. 42232473  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/316 10.6.2019 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  138.24 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies