Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/258 29.5.2018 náter rín a zvodov,strecha navyše - DS ProRoof, s.r.o. 47554266  827.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 29.5.2018 náter strechy - DS ProRoof, s.r.o. 47554266  2,728.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/260 30.5.2018 informačná tabuľa - cintorín 3Wslovakia, s.r.o. 36746045  484.73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 28.5.2018 turistická mapa VKÚ Harmanec 46747770  781.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/262 17.5.2018 vrátenie SL - 52ks 3,40 € Edenred Slovakia s.r.o. 31328695  -176.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/263 31.5.2018 práce BP a CO - 5/18 Tuleja Pavol 40719456  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/264 1.6.2018 služby - most.zábradlie PROFI BLASTING, s.r.o. 47477342  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/265 4.6.2018 internet - 6/18 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/266 31.5.2018 HIM - zadné dvere KD Eko-pol 36441937  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/267 1.6.2018 HIM - píla benzínová Mountfield SK, s.r.o. 36377147  325.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/268 4.6.2018 plyn - 6/18 SPP, a.s. 35815256  407.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/269 4.6.2018 vývoz - cintorín §52 EKOS, s r.o. 36168475  196.22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/270 4.6.2018 predplatné 2018 - doúčtovanie INPROST s r.o. 31363091  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/271 5.6.2018 obedy dôchodcom - 5/18 Jaroslav Kočinský 35214970  61.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/272 5.6.2018 služby - búranie stánku pri RSD DUNAJEC s.r.o. 36479781  624.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/273 5.6.2018 mš šj - obedy dôchodcom 5/18 Spojená škola 42232228  13.86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/274 5.6.2018 mš šj - strava hn 5/18 Spojená škola 42232228  92.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/275 6.6.2018 školenie - GDPR GDPR služby, s.r.o. 51166429  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/276 6.6.2018 zš šj - obedy dôchodcom 5/18 Spojená škola 42232228  128.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/277 6.6.2018 zš šj - strava hn 5/18 Spojená škola 42232228  371.32 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies