|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/476 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,458.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/477 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
763.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/478 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
794.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/479 |
20.9.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
22.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/480 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/481 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
395.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/482 |
20.9.2018 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/483 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/484 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
94.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/485 |
20.9.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/486 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
104.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/487 |
20.9.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/488 |
25.9.2018 |
HIM - benzínový vysávač lístia |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/489 |
25.9.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
404.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/490 |
20.9.2018 |
phm 9/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
333.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/491 |
28.9.2018 |
materiál - kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
73.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/492 |
1.10.2018 |
HIM - bezdrôtový rozhlas |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
21,334.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/493 |
1.10.2018 |
zš šj - strava hn 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
318.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/494 |
1.10.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 9/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
137.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/495 |
1.10.2018 |
predplatné 2019 Práca a mzdy |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
74.00 EUR |