|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/050 |
8.2.2018 |
elektrina - 1-2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/051 |
8.2.2018 |
elektrina - 1-2/ 18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/047 |
9.2.2018 |
banner - Projekt PL-SK |
melon media s.r.o. |
47168528 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/048 |
9.2.2018 |
Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/049 |
12.2.2018 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/17 |
12.2.2018 |
Objednávame si u Vás montážne práce |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
344.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
12.2.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/053 |
14.2.2018 |
oprava VO, demontáž vian. výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
344.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/054 |
14.2.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
465.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/057 |
15.2.2018 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/058 |
15.2.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/19 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky v zmysle dohody č. 17/46/052/592 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/20 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie, obuv a pracovné pomôcky v zmysle dohody č.... |
DUO MIX |
35215810 |
122.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/21 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás skartovačku Hama 50182 Premium |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
62.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/22 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás magnetickú tabuľu 90x120 cm, popisovač na tabuľa s magnetickou stierkou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
77.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/055 |
16.2.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
122.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/056 |
16.2.2018 |
pracovné odevy - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/059 |
16.2.2018 |
elektrina - 1/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,087.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/060 |
16.2.2018 |
elektrina VO - 1/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/061 |
16.2.2018 |
elektrina - 1/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
42.00 EUR |