Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/390 26.9.2014 Faktúra za nájomné - vodný tok Vyšná mláka Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/391 26.9.2014 Faktúra za stravné lístky 600 ks Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813  1,832.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95/2014 30.9.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ján Želonka   80.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/2014 30.9.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Eva Gurovičová   268.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/392 6.10.2014 Faktúra za kancelárske potreby LUSILA s.r.o. 36485608  93.49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/393 6.10.2014 Faktúra za piesok - rekon. poklopov ul. Tatranská EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  99.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/394 6.10.2014 Faktúra za šj mš - strava HN - 9/14 Spojená škola 42232228  10.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/395 6.10.2014 Faktúra za vývoz TKO - cintorín EKOS, s r.o. 36168475  163.01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/396 6.10.2014 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s r.o. 36168475  119.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/397 6.10.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a. s. 35763469  2.97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/398 6.10.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a. s. 35763469  14.53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/399 6.10.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a. s. 35763469  15.13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/400 6.10.2014 Faktúra za plyn - 10/14 SPP 35815256  3,120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/401 6.10.2014 Faktúra za internet - 10/14 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/402 6.10.2014 Faktúra za systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol. s r.o. 36041688  262.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/403 7.10.2014 Faktúra za obal s potlačou TARIN s.r.o. 36764582  10.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/404 7.10.2014 Faktúra za materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  201.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/405 7.10.2014 Faktúra za vývoz TKO - september EKOS, s r.o. 36168475  1,263.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/406 7.10.2014 Faktúra za šj zš - strava HN 9/14 Spojená škola 42232228  442.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/407 7.10.2014 Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 9/14 Spojená škola 42232228  34.38 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies