Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/124 1.4.2016 spracovanie PHSR Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 45733244  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/125 4.4.2016 vývoz - marec EKOS, s r.o. 36168475  1,060.33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/126 4.4.2016 systémová podpora Urbis - II.Q MADE spol. s r.o. 36041688  262.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/127 4.4.2016 internet - 4/16 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/128 4.4.2016 plyn - 4/16 SPP, a.s. 35815256  2,715.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/129 4.4.2016 roč. odmena za verejný prenos prostredn.rozhlasu SLOVGRAM 17310598  38.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/130 4.4.2016 práce BP a CO - 3/16 Tuleja Pavol 40719456  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/131 24.3.2016 energie za volebnú miestnosť Spojená škola 42232228  47.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/132 5.4.2016 zš šj - obedy dôchodcom - 3/16 Spojená škola 42232228  51.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/133 5.4.2016 zš šj - strava HN - 3/16 Spojená škola 42232228  510.61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/134 6.4.2016 telefón - KD 3/16 Slovak Telekom, a. s. 35763469  38.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/135 6.4.2016 materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  116.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/136 7.4.2016 mš šj - strava HN - 3/16 Spojená škola 42232228  40.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/137 7.4.2016 mš šj - obedy dôchodcom - 3/16 Spojená škola 42232228  23.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/138 7.4.2016 audit účtovnej závierky za rok 2015 Ing. Pavel Fianta 42214891  1,295.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/139 7.4.2016 obedy dôchodcom - 3/16 Jaroslav Kočinský 35214970  60.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/140 11.4.2016 hokejový turnaj - zimný štadión Miejski Klub Hokeja na Lodzie w Krynicy - Zdroju 121866250  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/141 8.4.2016 PHM - 3/16 ZVDS, spol. s r. o. 36498556  241.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/142 11.4.2016 vypracovanie žiadosti o NFP - rekonštr. MsÚ Sinea, spol. s r.o. 44017189  1,188.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/143 11.4.2016 telefón MsÚ - 3/16 Slovak Telekom, a. s. 35763469  149.38 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies