Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/294 5.9.2013 Faktúra za elektriku 6-8/13 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  8,294.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/295 5.9.2013 Faktúra za vývoz a nakladanie zeminy - detské ihrisko DUNAJEC s.r.o. 36479781  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/296 5.9.2013 Faktúra za elektriku 6-8/13 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/297 5.9.2013 Faktúra za plyn august/2013 SPP 35815256  610.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/298 5.9.2013 Faktúra za internet august/2013 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/299 5.9.2013 Faktúra za vývoz TKO EKOS, s.r.o. 36168475  185.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/300 5.9.2013 Faktúra za nákup vriec EKOS, s r.o. 36168475  214.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/301 5.9.2013 Faktúra za opravu čerpadla H+H SERVICE 43978266  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/302 5.9.2013 Faktúra za zvolávací systém DHZ Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk 46133780  25.35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/303 5.9.2013 Faktúra za zvolávací systém DHZ THS Kežmarok, s.r.o. 17081815  40.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/304 5.9.2013 Faktúra za nákup štrku a piesku EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  231.01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/305 5.9.2013 Faktúra za nákup hadíc DHZ FIRE system - Marcela Faturová 41827449  93.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/306 5.9.2013 Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ FIRE system - Marcela Faturová 41827449  118.45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/307 5.9.2013 Faktúra za nákup medailí Dni mesta Poháry Bauer 27187284  51.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/308 5.9.2013 Faktúra za nákup PHM júl 2013 ZVDS, spol. s r. o. 36498556  588.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/309 5.9.2013 Faktúra za znalecký posudok - byt 241 Ing. Ján Trebuňa 1023201003  94.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/310 5.9.2013 Faktúra za materiál ŠA DUO MIX 35215810  59.87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/311 5.9.2013 Faktúra za telefón 7/13 - MsÚ Slovak Telekom, a.s. 35763469  271.91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/312 5.9.2013 Faktúra za materiál DUO MIX 35215810  218.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/313 5.9.2013 Faktúra za nákup knihy do knižnice RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 11  25.00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies