|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/020 |
3.2.2015 |
Faktúra za HIM - snehová fréza |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,915.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
26.6.2015 |
HIM + materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
579.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/253 |
13.7.2015 |
materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
165.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/314 |
10.8.2015 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
75.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/2 |
26.1.2015 |
Objednávame u vás Snežnú frézu typ ST 230P objednávacie číslo 9619100-90 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,915.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
4.5.2016 |
HIM - kosačka + materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
792.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/321 |
1.8.2016 |
materiál (kosačky) |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
274.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/366 |
2.9.2016 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
30.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
2.5.2017 |
HIM - kosačka, krovinorez |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,257.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
5.6.2017 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
102.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/392 |
6.9.2017 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
4.5.2018 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
172.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/491 |
28.9.2018 |
materiál - kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
73.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/603 |
4.12.2018 |
materiál - MsÚ |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
71.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/180 |
4.4.2019 |
materiál - vozík |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
66.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/181 |
4.4.2019 |
materiál - MsÚ |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
43.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
5.6.2019 |
materiál - olej |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
97.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
26.7.2019 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
235.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
10.4.2024 |
Objednávame si u vás 2 x modrý kontajner ECOBELL 1300L na papier na základe cenovej ponuky |
EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o. |
36477621 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/329 |
22.7.2011 |
Faktura za dovoz zeme, nakladanie caterpillarom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,200.00 EUR |