Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/537 24.10.2018 služby - zhrňanie a nakladanie sute DUNAJEC s.r.o. 36479781  1,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/538 24.10.2018 vývoz NO a VOO EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  2,290.93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/539 25.10.2018 kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ KMEKOM s.r.o. 46742557  271.83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/540 25.10.2018 program. služby - inter. doména Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/541 2.11.2018 internet - 11/18 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/542 31.10.2018 práce BP a CO - 10/18 Pavol Tuleja 40719456  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/543 2.11.2018 oprava ver. osvetlenia SIČÁR s.r.o. 43941745  382.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/544 5.11.2018 stavebné práce - zachytavače snehu SLOVDACH, s.r.o. 36465330  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/545 2.11.2018 HIM - vianoč. svetel. výzdoba IN kom, s.r.o. 36200361  2,080.01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/546 5.11.2018 zš šj - obedy dôchodcom 10/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  150.34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/547 5.11.2018 občerstvenie - posedenie s dôchodcami Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  237.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/548 5.11.2018 zš šj - strava hn 10/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  358.61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/549 1.11.2018 telefón KD - 10/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/550 7.11.2018 smetné nádoby - 10 ks MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  224.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/551 7.11.2018 materiál - DK Jaroslav Kočinský 35214970  166.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/552 7.11.2018 materiál - ŠA Jaroslav Kočinský 35214970  282.61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/553 7.11.2018 materiál - DK Jaroslav Kočinský 35214970  51.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/554 7.11.2018 obedy dôchodcom - 10/18 Jaroslav Kočinský 35214970  95.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/555 7.11.2018 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/556 7.11.2018 telefón MsÚ - 10/18 Slovak Telekom, a.s. 35763469  145.55 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies