Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/281 28.7.2015 oprava - Volvo SG - ELEKTRO 43637850  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/282 28.7.2015 tlač Starovešťana Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  117.89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/283 28.7.2015 pracovné odevy, obuv - AČ DUO MIX 35215810  288.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/284 28.7.2015 preplatok r. 2014 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  4,750.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/285 28.7.2015 štítky COMP-SHOP s.r.o. 36800015  25.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/286 28.7.2015 knihy do knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  446.63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/287 28.7.2015 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  8.41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/288 28.7.2015 servis informačného systému URBIS - III.Q INIT združenie 11952261  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/289 28.7.2015 vývoz cintorín - AČ § 52 EKOS, s.r.o. 36168475  171.57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/290 28.7.2015 preprava DFS Rovinka - EĽRO Dušan Horník 37240889  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/291 5.8.2015 oprava+materiál Róbert Fuchs - REPO 34917250  93.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/292 5.8.2015 výsadba záhonu v meste Ľudmila Kaňuková 34631577  210.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/293 5.8.2015 mobil (primátor) Slovak Telekom, a.s. 35763469  40.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/294 5.8.2015 mobil (Boženský) Slovak Telekom, a.s. 35763469  14.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/295 5.8.2015 vlajky, zástavky - DHZ Zuzana Sedláková BAVYTEX 46661930  254.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/296 5.8.2015 uniformy DHZ Marcela Kavalková Faturová - FIRE system 41827449  447.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/297 5.8.2015 Dni mesta - vystúpenie FS Frankovčan 42341833  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/298 5.8.2015 Dni mesta - vystúpenie spevokolu MO Matice Slovenskej 00179027660  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/299 5.8.2015 Dni mesta - raut Ján Želonka 47942738  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/300 5.8.2015 Dni mesta - stravovanie Ján Želonka 47942738  51.20 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies