Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/611 31.10.2019 služby - oprava plyn. potrubia 16bj B Jozef Uhrin UKAGAS 34525467  297.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/612 31.10.2019 služby - prenájom plošiny SLOBYTERM spol. s r.o. 31719104  1,408.43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/613 31.10.2019 služby - exter. manažment projektov RegioEnergy Východ, n.o. 50574353  275.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/614 31.10.2019 materiál - posyp. kamenivo BAPAS s.r.o. 36491110  648.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/615 30.10.2019 HIM - vianočná výzdoba BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. 44129084  5,960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/616 4.11.2019 občerstvenie - posedenie s dôchodcami Jaroslav Kočinský 35214970  938.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/617 4.11.2019 internet - 11/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/618 4.11.2019 PHM - 10/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  220.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/619 4.11.2019 vývoz - cintorín Aȧ52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  189.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/620 4.11.2019 vývoz NO a VOO EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  3,409.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/621 5.11.2019 plyn - 11/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  3,669.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/622 4.11.2019 služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu DUNAJEC s.r.o. 36479781  585.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/623 4.11.2019 služby - cesta garáže sidl. Magura DUNAJEC s.r.o. 36479781  882.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/624 7.11.2019 elektrina - 9-11/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,636.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/625 7.11.2019 elektrina - 9-11/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/626 7.11.2019 vývoz - október EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  2,023.97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/627 11.11.2019 služby - geodet. práce Ing. Ján Furcoňˆ 34630317  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/628 11.11.2019 tlačivá - matrika Centrum polygrafických služieb 42272360  16.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/629 10.11.2019 mš šj - obedy dôchodcom 10/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  18.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/630 8.11.2019 mobil - správa Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies