Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/270 17.5.2019 pracov. obuv a odev -§50j Mária Ovcarčíková, DUO- MIX 35215810  266.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/271 17.5.2019 služby - doprava MHZ Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/272 16.5.2019 materiál MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  356.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/273 16.5.2019 služby - oprava schodiska Dušan Mirga 35217251  3,720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/274 15.5.2019 elektrina - 4/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  275.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/275 15.5.2019 elektrina - 4/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  879.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/276 15.5.2019 elektrina - 4/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  128.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/277 15.5.2019 elektrina VO - 4/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  271.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/278 15.5.2019 elektrina VO - 4/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  157.52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/279 20.5.2019 vývoz NO a VOO EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  4,162.47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/280 20.5.2019 materiál - MsÚ FaxCopy a.s. 35729040  17.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 16.5.2019 kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ KMEKOM s.r.o. 46742557  271.83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/282 15.5.2019 kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  389.81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/283 27.5.2019 materiál - MsÚ Ing. Ján Furcoň 34630317  135.79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/284 23.5.2019 materiál - ŠA Mária Ovcarčíková, DUO- MIX 35215810  78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/285 23.5.2019 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková, DUO- MIX 35215810  96.57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/286 22.5.2019 materiál - AČ L & Š , s.r.o. 36555720  19.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/287 24.5.2019 materiál Ing. Ján FurcoŇ 34630317  128.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/288 27.5.2019 nákup odpad.nádob 110l FEREX, s.r.o. 17682258  539.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/289 27.5.2019 geodetické práce Ing. Ján Furcoň 34630317  72.00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies