|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
7.2.2018 |
Objednávame si u Vás turistickú a cyklistickú mapu v počte 136 ks a turistickú a cyklistickú... |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
781.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
28.5.2018 |
turistická mapa |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
781.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/13 |
28.1.2019 |
Objednávame si u vás maják na traktor |
VIVID Slovakia, s.r.o. |
43423671 |
52.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/053 |
21.2.2014 |
Faktúra za ceny na Volley Cup - CVČ |
VIVA TRADE, s. r. o. |
36202347 |
43.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
17.7.2019 |
materiál - poháre Dni mesta |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
230.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/101 |
15.7.2019 |
Objednávame si u vás športové poháre podľa priloženého zoznamu |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
242.43 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
192/2021 |
30.8.2021 |
Zmluva č. C/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Vitkória Draxler |
|
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/435 |
22.8.2018 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/110 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/549 |
28.9.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
102.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/193 |
10.5.2016 |
náhradný diel - Iveco |
Viliam Nemčko |
30323428 |
198.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2021 |
5.10.2021 |
Zmluva o nájme pozemku |
Viliam Budzák |
|
4.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/18 |
11.2.2020 |
Objednávame si u vás zváračku GABA 1500 A s káblami a maskou + elektrody |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
335.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/094 |
20.2.2020 |
HIM - zváračka a príslušenstvo |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
335.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
202/2022 |
21.1.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Viktória Draxler |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/739 |
27.12.2019 |
služby - výrub stromov |
Viktor Nedoroščik |
50909134 |
890.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/197 |
13.12.2019 |
Objednávame si u vás výrub drevín |
Viktor Nedoroščik |
50909134 |
890.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/35 |
31.3.2020 |
Objednávame si u vás výrub stromov |
Viktor Nedoroščík |
50909134 |
580.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2021 |
18.1.2021 |
Kúpna zmluva |
Viktor Nadzam |
|
2,155.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2021 |
18.1.2021 |
Kúpna zmluva |
Viktor Nadzam |
|
2,655.00 EUR |