|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/51 |
28.3.2019 |
Objednávame si u vás elektromontážne práce s použitím montážnej plošiny na základe... |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
27.3.2019 |
rozúčtovanie r. 2018 - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
287.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
27.3.2019 |
rozúčtovanie r. 2018 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
183.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/48 |
26.3.2019 |
Objednávame si u vás LED reflektor 30 W /s DPH/ |
eLED, s.r.o. |
51881969 |
43.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
26.3.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
51.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/178 |
26.3.2019 |
materiál - žiarovky |
eLED, s.r.o. |
51881969 |
43.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/47 |
25.3.2019 |
Objednávame si u vás spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci podpory envirofondu pre... |
MEDIINVEST, s.r.o. |
45483078 |
480.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2019 |
25.3.2019 |
Dodatok č. 2 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
25.3.2019 |
materiál - traktorik |
Tech-plus.sk s.r.o. |
51834537 |
43.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
25.3.2019 |
služby - oprava garážových dverí |
Patrik Zajonc ZP - MONT |
51689057 |
3,768.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
25.3.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
208.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/148 |
22.3.2019 |
služby - úprava tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
211.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/149 |
22.3.2019 |
HIM - tabuľa názov |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
854.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/145 |
21.3.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
458.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
21.3.2019 |
HIM - stožiare na vlajky |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
21.3.2019 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
21.3.2019 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
21.3.2019 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
27.43 EUR |