Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/631 31.12.2017 kvartálne a ročné hlásenia,vedenie evidencie EKOS, s r.o. 36168475  195.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/632 15.1.2018 elektrina - 12/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  340.74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/633 15.1.2018 elektrina - 12/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  41.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/634 15.1.2018 elektrina - 12/17 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,156.57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/635 15.1.2018 elektrina VO - 12/2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  502.58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/636 31.12.2017 kalendáre 2018 NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. 35733594  498.89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/001 2.1.2018 internet - 1/18 COMP-SHOP s.r.o. 36800015  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/002 3.1.2018 systémová podpora Urbis - I.Q 2018 MADE spol. s r.o. 36041688  212.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/003 5.1.2018 telefón KD - 12/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  53.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/004 5.1.2018 prevádzka mobil. aplikácie 2018 adsupra s.r.o. 50144839  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/005 8.1.2018 mš šj - obedy dôchodcom 12/17 Spojená škola 42232228  10.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/006 5.1.2018 telefón MsÚ - 12/17 Slovak Telekom, a. s. 35763469  142.64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/007 10.1.2018 poháre - stolnotenisový turnaj Poháry Bauer 27187284  200.81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/008 15.1.2018 poháre do hasič. súťaže Martin Adamčík - MAAD 41452534  239.45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/009 9.1.2018 zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2018 SAMNET - informačný systém samosprávy 37867440  32.86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/010 10.1.2018 HIM - krovinorez, kosačka a prílušenstvo Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1,729.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/011 11.1.2018 knihy do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  376.61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/012 15.1.2018 sevis IS Urbis I.Q 2018 INIT združenie 11952261  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/013 15.1.2018 mobil - TSP Slovak Telekom, a. s. 35763469  13.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/014 16.1.2018 oprava VO Sičár Jozef 31256015  403.32 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies