|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2024 |
25.10.2024 |
Zmluva o dielo "Zvýšenie energetickej náročnosti kultúrneho domu" |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
839,986.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/170 |
21.10.2024 |
Objednávame si u vás 10l varič nápojov - 2 ks |
TENTS s.r.o. |
51141884 |
144.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/618 |
18.10.2024 |
nádoby na separovaný odpad |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
133.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/619 |
18.10.2024 |
papierové tašky s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/620 |
17.10.2024 |
dávkovače dezinfekcie a mydla |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/621 |
17.10.2024 |
PD - aktualizácia rozpočtu - obnova atlet.areálu |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/617 |
16.10.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
305.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/169 |
16.10.2024 |
Objednávame si u vás 2 ks dávkovačov na mydlo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
66.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2024 |
15.10.2024 |
Zmluva č. A/130/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Ziburová |
|
21.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2024 |
15.10.2024 |
Rámcová dohoda |
Firesystem, s.r.o. |
44 543 697 |
6,420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/616 |
15.10.2024 |
terasové dosky |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
119.71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/167 |
14.10.2024 |
Objednávame si u vás 4 ks plastovývh nádob (zelená, žltá a 2xčervená) |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
128.64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2024 |
14.10.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie |
ZSE Energia, a.s. |
36 677281 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/615 |
14.10.2024 |
kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
837.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/168 |
14.10.2024 |
Objednávame si u vás terasové dosky |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
119.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/612 |
11.10.2024 |
Poštová karta - 9/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
109.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/610 |
10.10.2024 |
altnernator |
Techplus s. r. o. |
51307481 |
375.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/613 |
10.10.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
230.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/614 |
10.10.2024 |
kvety na výsadbu |
Narcisy.cz s.r.o. |
06859887 |
191.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/2024 |
9.10.2024 |
Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti telocvične" |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
560,866.79 EUR |