Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/405 7.10.2014 Faktúra za vývoz TKO - september EKOS, s r.o. 36168475  1,263.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/406 7.10.2014 Faktúra za šj zš - strava HN 9/14 Spojená škola 42232228  442.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/407 7.10.2014 Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 9/14 Spojená škola 42232228  34.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/408 7.10.2014 Faktúra za telefón KD - 9/14 Slovak Telekom, a. s. 35763469  57.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/409 9.10.2014 Faktúra za PHM 9/14 ZVDS, spol. s.r.o. 36498556  604.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/410 9.10.2014 Faktúra za obedy dôchodcom - 9/14 Reštauracia NOVA 35214970  60.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/411 9.10.2014 Faktúra za materiál na opravu lavičiek v meste Jaroslav Kočinský 35214970  137.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/412 28.10.2014 Faktúra za telefón MsÚ - 9/14 Slovak Telekom, a. s. 35763469  148.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/413 28.10.2014 Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  268.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/414 28.10.2014 Faktúra za tlač Starovešťana 4/14 Clinicum, spol. s r.o. 35742194  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/415 28.10.2014 Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 9/14 Spojená škola 42232228  12.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/416 28.10.2014 Faktúra za materiál - ZS DUO MIX 35215810  73.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/417 28.10.2014 Faktúra za materiál - AČ DUO MIX 35215810  318.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/418 28.10.2014 Faktúra za servis IS - III.Q INIT združenie 11952261  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/419 28.10.2014 Faktúra za mobil Slovak Telekom, a. s. 35763469  4.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/420 28.10.2014 Faktúra za nákup kníh do knižnice Štefan Hamza - Christiania 45239002  152.59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/421 28.10.2014 Faktúra za vývoz NO a VOO EKOS, s r.o. 36168475  1,250.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/422 28.10.2014 Faktúra za nákup vriec EKOS, s r.o. 36168475  193.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/423 28.10.2014 Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova STRABAG s.r.o. 17317282  37,065.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/424 28.10.2014 Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548  10,799.95 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies