Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/236 5.5.2020 príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/20 Ján Želonka 47942738  24.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/237 7.5.2020 mobil údržba - 4/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  15.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/238 7.5.2020 mobil TSP, prednostka - 4/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  26.33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/239 7.5.2020 mobil primátor - 4/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/240 7.5.2020 mobil správa cintorína - 4/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/241 7.5.2020 mobil sekretariát - 4/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/242 7.5.2020 telefón MsÚ - 4/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  140.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/243 11.5.2020 elektrina cintorín, správa - 3-5/20 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/244 11.5.2020 príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  65.34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/245 11.5.2020 vývoz TKO - 4/20 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  2,906.39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/246 7.5.2020 príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20 Jaroslav Kočinský 35214970  221.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/247 13.5.2020 svahové tvárnice ZEN - Zelená energia, s.r.o. 43936881  445.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/248 6.5.2020 práce TPO a BT - 4/20 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/249 11.5.2020 Poštová karta - vyúčtovanie 4/20 Slovenská pošta, a.s. 36631124  102.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/250 6.5.2020 PHM - 4/20 ZVDS s.r.o. 36498556  228.55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/251 11.5.2020 HIM - DDHIM skartovačka OFFIA, spol. s r.o. 02938359  289.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/252 12.5.2020 kancelárske potreby, čistiace prostriedky Jozefína Regecová 40124096  258.49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/253 12.5.2020 elektrina - 3-5/20 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,566.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/254 13.5.2020 vlajky mestské Signo, s. r. o. 43930824  426.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/255 14.5.2020 elektrina - 4/20 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,038.20 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies